CÉZAR® Nápověda · Obchodní a skladové moduly · verze 31.3

Karty, doklady a zadávání údajů › Fakturace a platby

Kapitola nápovědy pro Velkoobchodní sklad a Maloobchodní prodejnu. Obsahuje 31 témat z úplné uživatelské nápovědy.

Témata této kapitoly

Bankovní účet

Přehled

Karta Bankovní účet eviduje údaje potřebné pro platby, účtování nebo práci s pokladnou. Záložky oddělují identifikaci, měnu, pravidla použití a navazující platební údaje.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

#### Aktuální zůstatek bankovního účtu

Skupina zahrnuje údaje „Aktuální zůstatek“, „Platnost k“ a akce „Načíst z banky“.

Ovládání této části

Nastavení tisku tohoto bankovního účtu na vaše faktury

#### Kdy tisknout tento váš bankovní účet na vaše vystavené faktury

Skupina zahrnuje údaje „Tisknout jako alternativní účet jen na fakturách v měně účtu“, „Tisknout jako alternativní účet také na fakturách v jiných měnách“, „Tento účet tisknout jen jako hlavní bankovní účet“.

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Bankovní výpis

Přehled

Karta Bankovní výpis soustřeďuje finanční položky a jejich vazby na doklady. Slouží ke kontrole částek, partnerů, úhrad a výsledného vypořádání.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Po dokončení

Po uložení karty Bankovní výpis program zapíše změněné údaje k tomuto záznamu; navazující evidence je potom používají při další práci.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Bez DPH

Přehled

Karta Bez DPH soustřeďuje základy a částky vedené bez daně z přidané hodnoty. Slouží ke kontrole výpočtu před přičtením příslušných sazeb DPH.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – detail zboží

Ovládání této části

Základní údaje – marže · zisk

Zobrazuje cenové a slevové návaznosti, které jsou pro aktuální záznam a zvolený režim dostupné.

Základní údaje – balení

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – součty

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – předchozí prodeje

Ovládání této části

Základní údaje – obrázky zboží

Ovládání této části

Základní údaje – alternativ.-související

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – alternativ.-související – alternativní + zaměnitelné zboží

Ovládání této části

Základní údaje – alternativ.-související – související + doporučené zboží

Ovládání této části

Základní údaje – kdy lze expedovat

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – stav · termíny · rezervace

Ovládání této části

Základní údaje – typ platby · záloha · doklady

Základní údaje – zakázka

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – dealer

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – doprava

Základní údaje – skladník

Základní údaje – provozovna

Další údaje

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Vratné obaly

Texty k upozornění

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Dokumenty · soubory · odkazy · přílohy apod

Slouží k připojení a otevření dokumentů, návodů, souborů a internetových odkazů souvisejících se záznamem.

Celkové součty

Po dokončení

Po uložení karty Bez DPH program zapíše změněné údaje k tomuto záznamu; navazující evidence je potom používají při další práci.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Do fakturace zahrnovat

Přehled

Dialog Do fakturace zahrnovat připravuje konkrétní skladový nebo dokladový krok. Obsluha v něm vymezí zpracovávané položky a hodnoty, které program použije při vytvoření či změně návazného dokladu.

Údaje a volby

Hlavní část

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Do fakturace zahrnovat se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Nová vydaná faktura

Přehled

Dialog Nová vydaná faktura připravuje konkrétní skladový nebo dokladový krok. Obsluha v něm vymezí zpracovávané položky a hodnoty, které program použije při vytvoření či změně návazného dokladu.

Údaje a volby

Nová vydaná faktura

Ovládání této části

Nová přijatá faktura

Ovládání této části

Nová zálohová faktura

Ovládání této části

Nový výdajový pokladní doklad

Ovládání této části

Nový příjmový pokladní doklad

Ovládání této části

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Nová vydaná faktura se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Opakující se platba

Přehled

Karta Opakující se platba eviduje údaje potřebné pro platby, účtování nebo práci s pokladnou. Záložky oddělují identifikaci, měnu, pravidla použití a navazující platební údaje.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Platba kartou

Přehled

Dialog Platba kartou zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Ovládání této části

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Platba kartou se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Platba v hotovosti

Přehled

Dialog Platba v hotovosti zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Ovládání této části

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Platba v hotovosti se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Počítat provizi z částek s DPH

Přehled

Dialog Počítat provizi z částek s DPH určuje hodnotu nebo pravidlo výpočtu vztahující se k aktuálním položkám. Před potvrzením umožňuje zkontrolovat zadaný rozsah a výslednou cenovou či množstevní změnu.

Údaje a volby

Hlavní část

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Počítat provizi z částek s DPH se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Pokladna

Přehled

Dialog Pokladna zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Ovládání této části

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Pokladna se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Pokladna

Přehled

Karta Pokladna eviduje údaje potřebné pro platby, účtování nebo práci s pokladnou. Záložky oddělují identifikaci, měnu, pravidla použití a navazující platební údaje.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Další ovládání

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Pokladna skladu

Přehled

Karta Pokladna skladu eviduje údaje potřebné pro platby, účtování nebo práci s pokladnou. Záložky oddělují identifikaci, měnu, pravidla použití a navazující platební údaje.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Slouží k připojení a otevření dokumentů, návodů, souborů a internetových odkazů souvisejících se záznamem.

Další údaje

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Po dokončení

Po uložení karty Pokladna skladu program zapíše změněné údaje k tomuto záznamu; navazující evidence je potom používají při další práci.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Poloautomatická hromadná fakturace

K čemu průvodce slouží

Poloautomatická hromadná fakturace vyhledá dosud nevyfakturované výdejky, seskupí je do kompatibilních celků a ponechá jen skupiny, které splňují nastavenou částkovou, časovou nebo individuální podmínku. Výsledek nejprve ukáže ke kontrole a faktury vytvoří až po potvrzení uživatelem.

Na rozdíl od ruční hromadné fakturace zde nevybíráte jednotlivé výdejky ani formu úhrady každé faktury. Průvodce zpracuje všechny zobrazené skupiny a faktury vytváří s úhradou bankovním převodem.

Jak průvodce otevřít

Ve Skladu použijte Fakturace → Hromadná fakturace → Poloautomatická hromadná fakturace.

Je potřeba právo Hromadná fakturace v právech vydaných faktur. Program současně kontroluje, zda databáze není otevřena jen pro čtení.

Kroky průvodce

Průvodce má fáze Nastavení fakturace, Výdejky k fakturaci, Potvrzení fakturace a Vystavení faktur.

Nastavení fakturace

Do fakturace zahrnovat

Výdejky s odloženou platbou

Zahrne dokončené výdejky určené k pozdější fakturaci.

Výdejky bez platby

Zahrne dokončené výdejky bez zadané platby. Před použitím ověřte, že nejde o doklady, u kterých forma úhrady pouze nebyla doplněna.

Zahrnovat i vratky (vrácené zboží)

Povolí i vratkové nebo záporné výdejky. Bez této volby se při běžném výběru ponechávají jen výdejky s kladnou cenou bez DPH.

Fakturovat i odběratelům typu váš sklad, vaše prodejna, vaši zaměstnanci atp.

Povolí interní typy odběratelů, které jsou jinak vyloučeny.

Pokud není vybrán pojmenovaný filtr výdejek a vypnete všechny tři první možnosti, program při pokračování automaticky zapne Výdejky s odloženou platbou.

Volba Zahrnovat i vratky jen rozšiřuje rozsah a nemůže být jediným základním typem platby. Bez pojmenovaného filtru ponechte zapnuté také výdejky s odloženou platbou nebo výdejky bez platby.

Další filtr na fakturované výdejky a odběratele

Výdejky

Vybere uloženou definici filtru evidence výdejek. Tlačítko vpravo otevře seznam filtrů. Po zvolení filtru se vypne ruční výběr typů výdejek, protože jejich rozsah určuje filtr.

Program i potom pracuje pouze s typy plateb, které nepředstavují provedenou úhradu, s dokončenými výdejkami a s doklady povolenými přihlášené osobě.

Odběratelé

Vybere uložený filtr evidence odběratelů. Prázdná hodnota odběratele neomezuje. Filtry mohou obsahovat vlastní dotazované parametry, proto při jejich potvrzení zkontrolujte i zadané hodnoty.

Kdy provádět fakturaci

Poloautomatický režim ponechá skupinu, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek.

Při překročení celkové zatím nevyfakturované částky

Součet k úhradě celé skupiny je větší nebo roven zadané hranici v lokální měně. Hodnota 0 způsobí, že částková podmínka vyhoví každé nalezené skupině.

Nebo byla-li expedice provedena před

Nejstarší výdejka skupiny je starší než zadaný počet dnů. Při hodnotě 14 tedy nestačí přesně 14 dnů; skupina vyhoví až po překročení této hranice.

Individuální podmínky odběratele

Kladná individuální částka nebo počet dnů z obchodních podmínek odběratele nahrazuje příslušnou globální hodnotu. Odběratel může mít navíc nastavený týdenní nebo měsíční den fakturace. Splnění částky, stáří nebo tohoto intervalu stačí k zařazení.

Na rozdíl od ručního průvodce nejde jen o doporučení ve sloupci. Skupiny, které nesplní žádnou podmínku, se ze seznamu poloautomatické fakturace odstraní.

Jako datum zdanitelného plnění předvyplňovat

Výslednou hodnotu zkontrolujte podle skutečného plnění a platných daňových pravidel.

Rozlišování odběratelů na pobočky

Nepodnikající fyzické osoby se vždy člení i podle pobočky.

Fakturovat každou výdejku zvlášť

Vypnutá volba vytvoří jednu fakturu z celé kompatibilní skupiny. Zapnutá volba vytvoří samostatnou fakturu pro každou výdejku.

I bez této volby se spojují jen výdejky se stejným odběratelem podle nastavení poboček, měnou, kurzem, typem plnění a předmětem plnění.

Nastavení fakturace si program ukládá lokálně pro přihlášenou osobu a nabídne je při příštím spuštění ručního i poloautomatického průvodce.

Výdejky k fakturaci

Průvodce prohledá všechny časové rozsahy; samostatné období se zde nezadává. Zobrazí jen výdejky, které:

Seznam je kontrolní a pouze pro čtení. Nelze v něm jednotlivé výdejky označovat ani vyřadit. Chcete-li rozsah změnit, vraťte se do nastavení a upravte filtr nebo podmínky.

Pokud seznam neobsahuje žádnou výdejku, průvodce nepřejde do potvrzení. Vraťte se zpět a zkontrolujte zejména částkový limit, stáří, filtry a typy platby.

Potvrzení fakturace

Souhrn zobrazuje:

Tisk

Faktury se tisknou podle nastavení expedice a nastavení příslušného odběratele. Před hromadným zpracováním ověřte počet kopií a cílové tiskárny, protože průvodce nebude potvrzovat každou fakturu samostatně.

Odeslat e-mailem

Zapíná vytvoření e-mailu s fakturou podle zvolené šablony a podle dostupné e-mailové adresy odběratele.

E-mailová šablona

Číslo nebo kód šablony, která se použije pro předmět, text a další vlastnosti e-mailu. Tlačítko vpravo otevře výběr e-mailových šablon.

E-maily neodesílat automaticky ihned – jen je připravit k odeslání

Při zapnutí program e-maily pouze vytvoří v evidenci e-mailů. Uživatel je může před odesláním zkontrolovat. Při vypnutí se program pokusí e-maily rovnou odeslat.

Nastavení e-mailu si program pamatuje lokálně pro přihlášenou osobu.

Vystavení faktur

Po pokračování z potvrzení program nejprve zkontroluje všechny připravené skupiny. Teprve potom je postupně zpracuje.

Pro každou skupinu:

  1. znovu ověří oprávnění, režim databáze a zdrojové výdejky,
  2. vytvoří vydanou fakturu s úhradou bankovním převodem,
  3. zapíše vazbu na fakturu zpět do výdejek,
  4. provede nastavený tisk,
  5. vytvoří nebo odešle e-mail.

Výsledek obsahuje odkazy na zdrojové výdejky, vytvořenou fakturu a e-mail. Souhrnný odkaz na počet faktur otevře seznam všech faktur vytvořených během běhu.

Je-li zapnuta samostatná faktura pro každou výdejku a při jedné z nich vznikne chyba, program další výdejky stejné skupiny již nezpracuje. Výsledky předchozích úspěšných skupin nebo výdejek zůstávají platné.

Důležité souvislosti a rizika

Příklady

Fakturace při částce 20 000 Kč nebo stáří 14 dnů

  1. Ponechte Výdejky s odloženou platbou.
  2. Nastavte částku 20000 a stáří 14.
  3. Volitelně zvolte filtr výdejek VELKOOBCHOD.
  4. Pokračujte do seznamu.
  5. Skupina s částkou 23 000 Kč vyhoví bez ohledu na stáří. Skupina s částkou 8 000 Kč vyhoví jen tehdy, když je její nejstarší výdejka starší než 14 dnů nebo ji zařadí individuální interval odběratele.
  6. Zkontrolujte seznam, souhrn a pokračujte ve vytvoření faktur.

První bezpečný běh s kontrolou e-mailů

  1. Nastavte úzký filtr výdejek a odběratelů.
  2. V potvrzení zapněte Odeslat e-mailem a vyberte ověřenou šablonu.
  3. Zapněte E-maily neodesílat automaticky ihned – jen je připravit k odeslání.
  4. Zkontrolujte počet výdejek a částku bez DPH.
  5. Spusťte vystavení a otevřete odkazy na vytvořené faktury i e-maily.
  6. E-maily odešlete až po kontrole příjemce, přílohy a textu.

Samostatná faktura pro každou výdejku

  1. Zapněte Fakturovat každou výdejku zvlášť.
  2. V seznamu ověřte počet výdejek, nikoliv pouze počet odběratelů.
  3. Před pokračováním zkontrolujte tisk a e-mail, protože se použijí pro každý vzniklý doklad.
  4. Po dokončení otevřete souhrnný seznam faktur a porovnejte jej se zdrojovými výdejkami.

Kontrolní seznam před spuštěním

  1. Jsou zvoleny správné typy výdejek nebo ověřený pojmenovaný filtr?
  2. Nejsou omylem zahrnuty vratky nebo interní odběratelé?
  3. Je částkový limit kladný, pokud nemají vyhovět všechny skupiny?
  4. Je správný počet dnů a individuální nastavení odběratelů?
  5. Je správné členění poboček a volba společné nebo samostatné faktury?
  6. Odpovídá seznam výdejek očekávanému rozsahu napříč všemi obdobími?
  7. Souhlasí počet výdejek a částka bez DPH?
  8. Jsou ověřeny tiskárny, počty kopií a e-mailová šablona?
  9. Mají se e-maily opravdu odeslat ihned, nebo jen připravit?
  10. Je po dokončení zkontrolován výsledek každé skupiny a počet vytvořených faktur?

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Přijatá faktura

Přehled

Karta Přijatá faktura eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – úhrada faktury

Ovládání této části

Základní údaje – odpočet uhrazené – daňové zálohy

Základní údaje – přeneseno do faktur

Základní údaje – text dokladu

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – DPH za služby v zahraničí

Záložka se zobrazuje u zahraniční faktury nebo tehdy, když faktura obsahuje částky za služby; u čistě službové přijaté faktury se samostatná záložka nezobrazuje.

Základní údaje – dobropis storno

Základní údaje – sazby DPH + kh

Základní údaje – vzorový doklad

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Upomínky faktury

Záložka je dostupná u vydané faktury, která není zálohová a u níž lze sledovat upomínky.

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Příkazy k úhradě

Ovládání této části

Rozpis úhrad faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Editor textu – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příjem hromadné faktury od dodavatele

K čemu průvodce slouží

Průvodce vytvoří jednu přijatou fakturu z více již uložených příjemek jednoho dodavatele. Je určen hlavně pro situaci, kdy dodavatel dodává zboží postupně na několik příjemek, ale za celé období vystaví jedinou souhrnnou fakturu.

Program v jednotlivých krocích vybere dodavatele, období, platební stav a konkrétní příjemky. Před vytvořením zkontroluje, zda lze označené příjemky spojit, otevře předvyplněnou kartu přijaté faktury a po jejím uložení zapíše vazbu zpět do všech zahrnutých příjemek.

Tato funkce nevytváří příjemky a nepřenáší položky z dodavatelské faktury. Pracuje s příjemkami, které už ve skladu existují, a doplní k nim společnou přijatou fakturu.

Jak průvodce otevřít

Průvodce lze ve Skladu otevřít několika cestami:

  1. V hlavním menu otevřete Hromadná fakturace (VF a PF) a zvolte Nová hromadná faktura od dodavatele.
  2. V seznamu příjemek otevřete místní nabídku a zvolte Hromadná faktura od dodavatele.
  3. V seznamu přijatých faktur zvolte Nová hromadná faktura.
  4. Při zakládání nové přijaté faktury lze zvolit 4. Hromadná faktura za více příjemek.

Pro otevření je potřeba právo Hromadná fakturace v části práv k přijatým fakturám. Databáze musí být zapisovatelná; v režimu jen pro čtení se průvodce neotevře.

Přehled kroků

Průvodce obsahuje šest kroků:

  1. Výběr dodavatele
  2. Výběr období
  3. Filtr dokladů
  4. Příjemky k fakturaci
  5. Forma úhrady
  6. Vytvoření faktury

Tlačítko Další > provede kontroly aktuálního kroku a pokračuje. Stejnou funkci má Ctrl+Enter. Tlačítko < Zpět vrátí předchozí krok. Konec nebo Esc průvodce zavře. V posledním kroku se tlačítko Další > změní na Vytvořit. Klávesa F1 otevře tuto stránku.

Výběr dodavatele

Zadejte číslo, IČ nebo část názvu dodavatele

Do pole lze zadat:

  1. interní číslo dodavatele,
  2. IČ dodavatele,
  3. část jeho názvu.

Tlačítko se třemi tečkami otevře seznam dodavatelů. Po potvrzení program zobrazí název a adresu vybrané karty.

Před pokračováním musí být vybrán konkrétní dodavatel. Pokud zadaný text neurčuje jednoznačnou kartu, program nabídne výběr ze seznamu.

Proč se příjemky hledají podle IČ

Po výběru karty program načte IČ dodavatele a podle něj vyhledá příjemky. Díky tomu zahrne i příjemky z jiných poboček téhož dodavatele se stejným IČ. Číslo pobočky proto není podmínkou výběru.

Pokud v adresáři používáte stejné IČ pro více samostatně účtovaných subjektů, věnujte zvýšenou pozornost názvu dodavatele a jednotlivým příjemkám. Samotný výběr jedné karty neomezuje seznam pouze na její pobočku.

Výběr období

Období se vztahuje k poli Datum pohybu na příjemce. K dispozici jsou tyto typy:

  1. Den – vyberte jedno konkrétní datum.
  2. Týden – zadejte datum ležící v požadovaném kalendářním týdnu.
  3. Měsíc – vyberte měsíc a rok.
  4. Čtvrtletí – vyberte čtvrtletí a rok.
  5. Rok – zadejte celý rok.
  6. Jiné období – zadejte vlastní datum od a do včetně obou hraničních dnů.
  7. Klouzavé období – vyberte období odvozené od aktuálního data.
  8. Vše – datum příjemky se vůbec neomezuje.

Klouzavé období

Klouzavé období nabízí:

  1. Dnes
  2. Tento týden
  3. Tento měsíc
  4. Toto čtvrtletí
  5. Letos
  6. Včera
  7. Minulý týden
  8. Minulý měsíc
  9. Minulé čtvrtletí
  10. Loni
  11. Posledních N dnů – zadejte počet od 1 do 99 999 dnů.

Volbu Vše používejte opatrně. Může načíst velké množství starších příjemek, pokud současně vyhovují dodavateli a platebnímu stavu.

Naposledy zvolené období se ukládá lokálně pro přihlášenou osobu a při příštím otevření průvodce se znovu nabídne.

Filtr dokladů

Zobrazit příjemky

Pole určuje platební stav příjemek, které se mají nabídnout:

  1. S odloženou platbou – pouze příjemky s platebním stavem odložená platba.
  2. Bez platby – pouze příjemky bez zadané platby.
  3. S odloženou platbou i bez platby – oba předchozí stavy současně.

Výchozí volbou je S odloženou platbou. Naposledy použitá volba se ukládá lokálně pro přihlášenou osobu.

Výsledný seznam současně omezuje:

  1. IČ vybraného dodavatele,
  2. zadané období,
  3. vybraný platební stav,
  4. datová omezení přihlášené osoby.

Průvodce nenabízí příjemky s již zadanou běžnou úhradou. Pokud očekávaná příjemka chybí, zkontrolujte jejího dodavatele, datum pohybu, typ platby a svoje datová práva.

Příjemky k fakturaci

Po vstupu do tohoto kroku program načte odpovídající příjemky a všechny je označí. Pokud seznam neobsahuje žádný záznam, tlačítko Další > zůstane vypnuté. Vraťte se a upravte dodavatele, období nebo filtr.

Sloupce seznamu

Seznam zobrazuje tyto údaje:

  1. Označení – určuje, zda bude příjemka zahrnuta do nové faktury.
  2. Číslo příjemky – interní číslo zdrojového skladového dokladu.
  3. Dodavatel – název dodavatele nebo jeho pobočky uložený na příjemce.
  4. Cena bez DPH v měně dokladu – částka příjemky bez DPH přepočtená do měny příjemky.
  5. Cena s DPH v měně dokladu – součet ceny bez DPH a DPH přepočtený kurzem příjemky.
  6. Měna – kód měny příjemky.
  7. Datum pohybu – datum, podle kterého se uplatnil filtr období.

Seznam je pouze výběrový a v tomto průvodci nelze příjemky zakládat ani opravovat.

Jak označení funguje

Ponechte označené jen příjemky, které opravdu patří na jednu dodavatelskou fakturu. Program zpočátku označí všechny nalezené řádky.

Pozor na důležitou výjimku: pokud zrušíte označení úplně u všech řádků, program to nevyhodnotí jako prázdný výběr. Nulový počet označených řádků znamená zahrnout všechny zobrazené příjemky. Chcete-li operaci zrušit, použijte Konec nebo Esc a průvodce zavřete.

Při práci v seznamu klávesa Enter přesune zaměření na tlačítko Další >. Pokud je právě otevřeno průběžné vyhledávání seznamu, klávesy Enter a Esc nejprve ovládají toto vyhledávání.

Kontroly slučitelnosti

Před zobrazením závěrečného souhrnu program u vybraných příjemek ověří:

  1. Stejnou měnu – nelze spojit například příjemku v Kč a příjemku v EUR.
  2. Stejný typ plnění – tuzemské, zahraniční nebo jiné druhy plnění musí být navzájem shodné.
  3. Stejný předmět plnění – nelze spojit příjemky s odlišným daňovým předmětem plnění.
  4. Slučitelné sazby DPH – u plátce DPH nelze spojit příjemky spadající do neslučitelných období sazeb.

Neslučitelné příjemky rozdělte do více faktur. Program při této kontrole neporovnává jen zobrazené částky; používá také daňové údaje uložené na příjemkách.

Forma úhrady

Forma úhrady faktury

Vyberte jeden z podporovaných způsobů:

  1. Hotově
  2. Bankovním převodem
  3. Dobírkou
  4. Platební kartou

Výchozí volbou je Bankovním převodem. Bez vybrané formy úhrady nelze pokračovat.

Platební karta

Pole Platební karta se zobrazí pouze při formě úhrady Platební kartou. Lze zadat kód nebo název karty, případně tlačítkem se třemi tečkami otevřít seznam platebních karet.

V některých sestaveních programu může být výběr konkrétní karty povinný. I když jej dané sestavení nevyžaduje, vyplňte kartu tehdy, když ji potřebujete rozlišovat v pokladních dokladech a následných přehledech.

Vytvoření faktury

Závěrečný souhrn obsahuje:

  1. Počet příjemek – počet příjemek, které program zahrne do faktury.
  2. Fakturováno celkem – součet vybraných příjemek v lokální měně skladu.
  3. Dodavatel – název vybrané karty dodavatele.

Před stisknutím Vytvořit porovnejte počet a částku s dodavatelskou fakturou. U cizí měny zkontrolujte také částky v seznamu, protože závěrečný součet je zobrazen v lokální měně.

Co program provede po stisknutí Vytvořit

Program postupuje takto:

  1. Sečte ceny vybraných příjemek.
  2. Uzamkne příjemky proti souběžné změně.
  3. Znovu ověří, že mezitím nedostaly jinou platbu nebo fakturu.
  4. Načte dodavatele a provede kontrolu jeho spolehlivosti pro DPH.
  5. Převezme čísla všech příjemek jako vazbu dodacích listů. Je-li na všech příjemkách shodné číslo objednávky, převezme také toto číslo.
  6. U cizí měny se pokusí načíst aktuální kurz k datu vystavení nové faktury.
  7. Otevře kartu nové přijaté faktury s předvyplněným dodavatelem, částkou, měnou, formou úhrady a daňovými údaji.
  8. Po uložení faktury zapíše její číslo a platební údaje do všech zahrnutých příjemek.
  9. Obnoví související seznamy a průvodce uzavře.

Karta faktury je poslední příležitostí zkontrolovat číslo dodavatelské faktury, data, splatnost, kurz, částky a DPH. Průvodce tyto údaje nemůže znát všechny pouze z příjemek.

Pokud kartu nové faktury zavřete bez uložení, faktura se nevytvoří a vazba se do příjemek nezapíše.

Hotovost a platební karta

U formy Hotově nebo Platební kartou program po uložení přijaté faktury otevře nový výdajový pokladní doklad. Teprve po jeho uložení zapíše jeho číslo do příjemek.

Pokud navazující pokladní doklad neuložíte, již uložená přijatá faktura se nesmaže. Program její formu úhrady automaticky změní na Bankovním převodem, fakturu znovu uloží a příjemky propojí s touto upravenou fakturou bez čísla pokladního dokladu.

Co se zapíše do příjemek

Po úspěšném vytvoření program do každé zahrnuté příjemky zapíše:

  1. číslo přijaté faktury,
  2. číslo výdajového pokladního dokladu, pokud byl vytvořen,
  3. platební stav odvozený z formy úhrady,
  4. kód platební karty, pokud jde o karetní úhradu.

Tento zápis vazby program provede i do příjemky ležící v uzamčeném období. Nejde o změnu položek nebo cen příjemky, ale o doplnění vazby na fakturu a platbu.

Po uložení už tlačítko Konec, Esc ani návrat na předchozí krok fakturu neodstraní. Chybnou fakturu nebo pokladní doklad je nutné opravit či stornovat standardním postupem.

Praktické příklady

Jedna faktura ze tří příjemek s odloženou platbou

  1. Vyberte dodavatele podle IČ.
  2. Nastavte období Měsíc a příslušný měsíc.
  3. Ponechte filtr S odloženou platbou.
  4. V seznamu zkontrolujte tři příjemky a ponechte je označené.
  5. Ověřte shodnou měnu, typ plnění, předmět plnění a sazby DPH.
  6. Vyberte Bankovním převodem.
  7. V souhrnu zkontrolujte počet 3, částku a dodavatele.
  8. Otevřete fakturu tlačítkem Vytvořit, doplňte číslo dodavatelské faktury a další chybějící údaje a fakturu uložte.
  9. V seznamu příjemek ověřte, že všechny tři obsahují číslo přijaté faktury.

Výběr jen části příjemek bez platby

  1. Zvolte filtr S odloženou platbou i bez platby.
  2. Program například najde pět příjemek.
  3. Dvě příjemky, které dodavatel vyúčtuje až příště, odznačte.
  4. Ponechte označené tři příjemky patřící na aktuální fakturu.
  5. Nikdy neodznačujte všech pět s očekáváním, že se nevytvoří nic; nulové označení by znamenalo zahrnutí všech pěti.
  6. Pokračujte, zkontrolujte souhrn a uložte fakturu jen pro tři označené příjemky.

Faktura v EUR

  1. Vyberte pouze příjemky v EUR. Příjemku v Kč ponechte pro samostatnou fakturu.
  2. V seznamu porovnejte ceny v měně dokladu s fakturou dodavatele.
  3. V závěrečném souhrnu zkontrolujte lokální přepočet.
  4. Po otevření karty faktury ověřte aktuálně načtený kurz k datu vystavení a podle dodavatelského dokladu jej případně upravte.
  5. Fakturu uložte až po kontrole částek a DPH.

Hotovostní faktura bez uloženého pokladního dokladu

  1. Vyberte formu Hotově a vytvořte přijatou fakturu.
  2. Fakturu zkontrolujte a uložte.
  3. Program otevře výdajový pokladní doklad.
  4. Pokud jej uložíte, číslo pokladního dokladu se zapíše do příjemek.
  5. Pokud jej zavřete bez uložení, faktura zůstane zachována, ale program ji přepne na Bankovním převodem.
  6. V přijaté faktuře i příjemkách ověřte výslednou formu úhrady.

Nejčastější potíže

Očekávaná příjemka není v seznamu

Zkontrolujte postupně:

  1. zda má stejné IČ dodavatele,
  2. zda její datum pohybu spadá do období,
  3. zda má odloženou platbu nebo je bez platby podle zvoleného filtru,
  4. zda ji dovolují datová práva přihlášené osoby,
  5. zda už není propojena s jinou platbou.

Nelze pokračovat z výběru příjemek

Seznam neobsahuje žádný záznam. Vraťte se na předchozí kroky a rozšiřte období nebo změňte filtr. Samotné zrušení všech označení nepředstavuje prázdný výběr.

Program hlásí rozdílnou měnu, typ nebo předmět plnění

Vybrané příjemky nelze spojit do jedné faktury. Vraťte se do seznamu, ponechte označenou jednu kompatibilní skupinu a pro ostatní příjemky spusťte průvodce znovu.

Částka v souhrnu se liší od měny dodavatelské faktury

Souhrn zobrazuje lokální měnu skladu. Částky v měně dokladu kontrolujte v seznamu příjemek a následně na kartě nové faktury. U cizí měny ověřte také kurz k datu vystavení.

Kontrolní seznam před vytvořením

  1. Je vybrán správný dodavatel a nevadí zahrnutí jeho dalších poboček se stejným IČ?
  2. Odpovídá období datům pohybu příjemek?
  3. Je správně zvolen filtr odložené platby a příjemek bez platby?
  4. Jsou označeny jen příjemky uvedené na jedné dodavatelské faktuře?
  5. Nezůstalo označení omylem úplně prázdné?
  6. Mají příjemky stejnou měnu, typ plnění, předmět plnění a slučitelné DPH?
  7. Souhlasí počet příjemek, částka a dodavatel v závěrečném souhrnu?
  8. Je správná forma úhrady a případná platební karta?
  9. Jsou na kartě faktury zkontrolovány číslo dodavatele, data, splatnost, kurz, částky a DPH?
  10. Je po uložení ověřena vazba faktury a případného pokladního dokladu na všech příjemkách?

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příjmový pokladní doklad

Přehled

Karta Příjmový pokladní doklad eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Základní údaje – e kasa

Záložka se zobrazuje u příjmového pokladního dokladu, pokud je pro něj zapnutý fiskální režim eKasy.

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – rozpis způsobů plateb

Základní údaje – ostatní údaje

Základní údaje – sazby DPH

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – EET

Záložka je dostupná jen u příjmového pokladního dokladu, který nepoužívá novější režim eKasy.

Ovládání této části

Základní údaje – vzorový doklad

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Rozpis plateb – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příjmový pokladní doklad k zálohové faktuře

Přehled

Karta Příjmový pokladní doklad k zálohové faktuře eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Základní údaje – e kasa

Záložka se zobrazuje u příjmového pokladního dokladu, pokud je pro něj zapnutý fiskální režim eKasy.

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – rozpis způsobů plateb

Základní údaje – ostatní údaje

Základní údaje – sazby DPH

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – EET

Záložka je dostupná jen u příjmového pokladního dokladu, který nepoužívá novější režim eKasy.

Ovládání této části

Základní údaje – vzorový doklad

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Rozpis plateb – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příkaz k úhradě

Přehled

Karta Příkaz k úhradě eviduje údaje potřebné pro platby, účtování nebo práci s pokladnou. Záložky oddělují identifikaci, měnu, pravidla použití a navazující platební údaje.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Další ovládání

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Ruční hromadná fakturace

K čemu průvodce slouží

Ruční hromadná fakturace vystavuje jednu nebo více vydaných faktur z dosud nevyfakturovaných výdejek. Nejprve vymezíte zdrojové doklady a odběratele, zkontrolujete společné vlastnosti výdejek a teprve v posledním kroku vytvoříte fakturu. Výdejky se po úspěšném uložení propojí s novou fakturou.

Jak průvodce otevřít

Ve Skladu použijte Fakturace → Hromadná fakturace → Ruční vystavení hromadných faktur. Průvodce lze otevřít také z navazujících seznamů vydaných faktur, výdejek nebo příjmových pokladních dokladů.

Je potřeba právo Hromadná fakturace v právech vydaných faktur. V databázi otevřené jen pro čtení nelze faktury vytvářet.

Společné ovládání průvodce

Postup ruční hromadné fakturace

Průvodce má kroky Nastavení fakturace, Výběr období, Výběr odběratele, Forma úhrady a Vystavení faktury.

Nastavení fakturace

Do fakturace zahrnovat

Výdejky s odloženou platbou

Zahrne dokončené výdejky, na kterých je zvolen typ platby s odloženou splatností. Typicky jde o dodávky, které mají být později převedeny na fakturu.

Výdejky bez platby

Zahrne dokončené výdejky bez zadané platby. Tuto volbu použijte jen tehdy, když takové výdejky mají být opravdu fakturovány a nejde o nedokončené rozhodnutí obsluhy.

Zahrnovat i vratky (vrácené zboží)

Povolí také výdejky se záporným nebo vratkovým plněním. Není-li volba zapnuta, program při běžném výběru požaduje kladnou cenu bez DPH.

Fakturovat i odběratelům typu váš sklad, vaše prodejna, vaši zaměstnanci atp.

Povolí interní typy odběratelů, které jsou jinak z hromadné fakturace vyloučeny. Zapínejte ji jen pro záměrnou interní fakturaci.

Není-li vybrán pojmenovaný filtr výdejek a nezvolíte žádný ze tří typů výdejek, program při pokračování automaticky zapne Výdejky s odloženou platbou.

Volba Zahrnovat i vratky pouze rozšiřuje rozsah; sama nenahrazuje základní typ platby. Bez pojmenovaného filtru proto ponechte zapnuté také výdejky s odloženou platbou nebo výdejky bez platby.

Další filtr na fakturované výdejky a odběratele

Výdejky

Vybere uloženou definici filtru evidence výdejek. Tlačítko vpravo otevře seznam filtrů. Po zvolení filtru se vypnou přepínače typů platby v části Do fakturace zahrnovat, protože rozsah určuje definice filtru.

I při vlastním filtru program pracuje jen s typy platby, které nepředstavují již provedenou úhradu. Současně vždy ponechává jen dokončené výdejky a respektuje datová omezení přihlášené osoby.

Odběratelé

Vybere uložený filtr evidence odběratelů. Výdejka se nabídne jen tehdy, když její odběratel vyhoví tomuto filtru. Prázdné pole odběratele dále neomezuje.

Filtry mohou obsahovat vlastní dotazované parametry. Průvodce proto sestaví základní podmínku při vstupu do seznamu odběratelů a pro stejný krok ji znovu nevyhodnocuje.

Kdy provádět fakturaci

Při překročení celkové zatím nevyfakturované částky

Částka je globální hranice v lokální měně. Skupina vyhoví už při dosažení hranice, tedy když je součet k úhradě větší nebo roven zadané hodnotě.

V ručním průvodci tato hranice výdejky nevyřazuje. Určuje sloupec Fakturovat a text Doporučení, ale uživatel může otevřít a vyfakturovat i skupinu bez doporučení.

Hodnota 0 znamená, že částková podmínka je splněna okamžitě pro každou nalezenou skupinu. Chcete-li doporučovat podle stáří, zadejte proto smysluplnou kladnou částku vyšší než běžné součty.

Nebo byla-li expedice provedena před

Počet dnů se porovnává s nejstarší výdejkou ve skupině. Při hodnotě 15 program doporučí skupinu až tehdy, když je nejstarší expedice starší než 15 dnů.

Kladná individuální částka nebo počet dnů z obchodních podmínek na kartě odběratele má přednost před globální hodnotou. Odběratel může mít navíc nastavený týdenní nebo měsíční den fakturace; splnění kterékoliv z těchto podmínek stačí k doporučení.

Jako datum zdanitelného plnění předvyplňovat

Jde o výchozí hodnotu nově otevřené faktury. Před uložením ji zkontrolujte podle skutečného plnění a platných daňových pravidel.

Rozlišování odběratelů na pobočky

Nepodnikající fyzická osoba se vždy rozlišuje včetně pobočky, i když je zvolena fakturace na centrálu.

Fakturovat každou výdejku zvlášť

Je-li volba vypnuta, průvodce spojí vybrané kompatibilní výdejky do jedné faktury. Je-li zapnuta, vytvoří pro každou vybranou výdejku samostatnou fakturu a případný další doklad.

Výdejky se ani při společné faktuře nespojují libovolně. Jedna nabízená skupina má stejného odběratele podle nastavení poboček, měnu, kurz, typ plnění a předmět plnění.

Výběr období

Období omezuje datum pohybu výdejek. Lze zvolit:

Nastavení období i fakturačních parametrů si program pamatuje lokálně pro přihlášenou osobu a nabídne je při dalším otevření.

Výběr odběratele

Seznam obsahuje jednu řádku pro každou kompatibilní skupinu výdejek. Zobrazuje zejména odběratele, IČ, pobočku, celkovou částku, měnu, typ plnění, počet výdejek a doporučení Fakturovat.

Fakturovat znamená, že skupina splnila částkovou, časovou nebo individuální intervalovou podmínku. V ručním režimu nejde o zákaz: rozhodující je, kterou skupinu otevřete.

Dvojklik nebo Zobrazit seznam výdejek (F6) otevře detail skupiny. Dokud seznam neobsahuje žádnou skupinu, nelze pokračovat.

Výběr výdejek k fakturaci

Seznam se otevře jen pro právě zvoleného odběratele a kompatibilní měnu, kurz, typ a předmět plnění. Výdejky jsou zpočátku označeny všechny.

  1. Odznačte výdejky, které do právě vytvářené faktury nepatří.
  2. Zkontrolujte částky a daňová období.
  3. Použijte Vyfakturovat vybrané výdejky nebo Ctrl+Enter.

U plátce DPH nelze do jedné faktury spojit výdejky, které spadají do neslučitelných období nebo sazeb DPH. Program tuto kontrolu provede ještě před pokračováním.

Pokud zrušíte všechna označení, průvodce použije aktuální výdejku. Chcete-li výběr opustit bez fakturace, zavřete dialog místo potvrzení.

Forma úhrady

Průvodce zobrazuje částku k úhradě a nabízí podporované způsoby:

Dostupnost konkrétního způsobu závisí na nastavení programu a používaných platebních službách. Bez vybrané formy úhrady nelze pokračovat. U karetní platby může být podle sestavení programu povinný také výběr konkrétní platební karty.

U způsobu úhrady, který vyžaduje příjmový pokladní doklad, jej program po uložení faktury vytvoří. Selže-li navazující platba přes platební terminál, program novou fakturu i vytvořený pokladní doklad stornuje.

Vystavení faktury

Souhrn zobrazuje počet výdejek, částku k fakturaci a odběratele. Tlačítko Vytvořit:

  1. uzamkne vybrané výdejky,
  2. znovu ověří, že mezitím nedostaly platbu,
  3. otevře kartu nové vydané faktury s předvyplněnými údaji,
  4. po jejím uložení případně vytvoří pokladní doklad nebo provede platbu,
  5. zapíše číslo faktury a navazující platební údaje zpět do výdejek,
  6. nabídne tisk faktury a případného pokladního dokladu.

Pokud kartu nové faktury zavřete bez uložení, výdejky se s fakturou nepropojí. Po úspěšném vytvoření se průvodce vrátí na výběr odběratele, takže můžete pokračovat další skupinou.

Důležité souvislosti a rizika

Příklady

Jedna vydaná faktura ze dvou ze čtyř výdejek

  1. V nastavení ponechte Výdejky s odloženou platbou a zvolte požadované období.
  2. V seznamu odběratelů otevřete řádku zákazníka se čtyřmi kompatibilními výdejkami.
  3. Ve výběru výdejek odznačte dvě, které zatím fakturovat nechcete.
  4. Potvrďte dvě zbývající výdejky a vyberte Bankovním převodem.
  5. V souhrnu zkontrolujte počet 2, částku a odběratele.
  6. Použijte Vytvořit, zkontrolujte novou fakturu a uložte ji.
  7. Ověřte, že dvě zvolené výdejky mají číslo faktury a dvě odznačené zůstaly bez něj.

Samostatná faktura pro každou výdejku

  1. Zapněte Fakturovat každou výdejku zvlášť.
  2. Otevřete skupinu tří kompatibilních výdejek a ponechte všechny označené.
  3. Vyberte formu úhrady a potvrďte vytvoření.
  4. Program postupně otevře nebo vytvoří tři samostatné faktury. Pokud některou neuložíte, další postup závisí na výsledku této konkrétní výdejky.
  5. Po dokončení zkontrolujte výsledné faktury a vazby na každé výdejce.

Kontrolní seznam před vytvořením

  1. Odpovídá období skutečnému rozsahu výdejek?
  2. Je pojmenovaný filtr správný a aktuální?
  3. Nejsou omylem zahrnuty vratky nebo interní odběratelé?
  4. Je správně zvoleno členění poboček a společná nebo samostatná fakturace výdejek?
  5. Jsou označeny jen výdejky, které patří na jednu fakturu?
  6. Souhlasí měna, kurz, typ a předmět plnění a daňové období?
  7. Je správná forma úhrady a případná platební karta?
  8. Souhlasí počet výdejek, částka a odběratel v závěrečném souhrnu?
  9. Je po uložení ověřena faktura, případný pokladní doklad a vazba na výdejky?

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Ruční zadávání úhrad faktur

Přehled

Dialog Ruční zadávání úhrad faktur zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Ovládání této části

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Ruční zadávání úhrad faktur se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Saldo

Přehled

Dialog Saldo zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Saldo se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Saldokonto

Přehled

Dialog Saldokonto zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Saldokonto se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých faktur

Přehled

Karta Seznam přijatých faktur eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – úhrada faktury

Ovládání této části

Základní údaje – odpočet uhrazené – daňové zálohy

Základní údaje – přeneseno do faktur

Základní údaje – text dokladu

Základní údaje – DPH za služby v zahraničí

Základní údaje – dobropis storno

Základní údaje – sazby DPH + kh

Základní údaje – vzorový doklad

Další údaje

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Slouží k připojení a otevření dokumentů, návodů, souborů a internetových odkazů souvisejících se záznamem.

Upomínky faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Příkazy k úhradě

Ovládání této části

Rozpis úhrad faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Po dokončení

Po uložení karty Seznam přijatých faktur program zapíše změněné údaje k tomuto záznamu; navazující evidence je potom používají při další práci.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam zálohových faktur

Přehled

Karta Seznam zálohových faktur eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – úhrada faktury

Ovládání této části

Základní údaje – odpočet uhrazené – daňové zálohy

Základní údaje – přeneseno do faktur

Základní údaje – text dokladu

Základní údaje – DPH za služby v zahraničí

Základní údaje – dobropis storno

Základní údaje – sazby DPH + kh

Základní údaje – vzorový doklad

Další údaje

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Slouží k připojení a otevření dokumentů, návodů, souborů a internetových odkazů souvisejících se záznamem.

Upomínky faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Příkazy k úhradě

Ovládání této části

Rozpis úhrad faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Po dokončení

Po uložení karty Seznam zálohových faktur program zapíše změněné údaje k tomuto záznamu; navazující evidence je potom používají při další práci.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Úhrada faktur

Přehled

Dialog Úhrada faktur zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Postup

V dialogu Úhrada faktur zvolte nabízenou hodnotu nebo variantu, zkontrolujte její dopad na rozpracovanou operaci a potvrďte ji pro následující krok.

Údaje a volby

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Úhrada faktur se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Vnitroskladový pokladní doklad

Přehled

Karta Vnitroskladový pokladní doklad eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Obsahuje texty upozornění, které může program zobrazit při práci s tímto záznamem v situacích povolených v nastavení.

Dokumenty, návody, soubory, odkazy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Výdajový pokladní doklad

Přehled

Karta Výdajový pokladní doklad eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Základní údaje – e kasa

Záložka se zobrazuje u příjmového pokladního dokladu, pokud je pro něj zapnutý fiskální režim eKasy.

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – rozpis způsobů plateb

Základní údaje – ostatní údaje

Základní údaje – sazby DPH

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – EET

Záložka je dostupná jen u příjmového pokladního dokladu, který nepoužívá novější režim eKasy.

Ovládání této části

Základní údaje – vzorový doklad

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Rozpis plateb – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Vydaná faktura

Přehled

Karta Vydaná faktura eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – úhrada faktury

Ovládání této části

Základní údaje – odpočet uhrazené – daňové zálohy

Základní údaje – přeneseno do faktur

Základní údaje – text dokladu

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – DPH za služby v zahraničí

Záložka se zobrazuje u zahraniční faktury nebo tehdy, když faktura obsahuje částky za služby; u čistě službové přijaté faktury se samostatná záložka nezobrazuje.

Základní údaje – dobropis storno

Základní údaje – sazby DPH + kh

Základní údaje – vzorový doklad

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Upomínky faktury

Záložka je dostupná u vydané faktury, která není zálohová a u níž lze sledovat upomínky.

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Příkazy k úhradě

Ovládání této části

Rozpis úhrad faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Editor textu – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Výdejky bez platby

Přehled

Dialog Výdejky bez platby zadává nebo kontroluje platební údaje související s aktuálním dokladem. Částka, způsob a další nabízené volby určují, jak se platba promítne do příslušné evidence.

Údaje a volby

Hlavní část

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Výdejky bez platby se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Zachování prodejních cen s DPH při změně sazeb

Přehled

Dialog Zachování prodejních cen s DPH při změně sazeb připravuje konkrétní skladový nebo dokladový krok. Obsluha v něm vymezí zpracovávané položky a hodnoty, které program použije při vytvoření či změně návazného dokladu.

Údaje a volby

Hlavní část

Ovládání této části

Úvod

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Rozsah

Ceníky

Varování

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Po dokončení

Hodnoty potvrzené v dialogu Zachování prodejních cen s DPH při změně sazeb se přenesou do rozpracované operace nebo se použijí pro její další krok.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Zálohová faktura

Přehled

Karta Zálohová faktura eviduje jeden doklad nebo proces včetně jeho identifikace, partnera, termínů, položek, částek a stavu. Záložky zpřístupňují navazující údaje a akce dostupné pro tento typ záznamu.

Karta níže zahrnuje také podmíněné funkce. Program je nabídne pouze u odpovídajícího typu záznamu nebo při zapnuté související evidenci; konkrétní dostupnost je uvedena u příslušné části.

Údaje na kartě

Hlavní část

Ovládání této části

Základní údaje

Ovládání této části

Základní údaje – odběratel

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – konečný příjemce

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – rozpis DPH

Základní údaje – úhrada faktury

Ovládání této části

Základní údaje – odpočet uhrazené – daňové zálohy

Základní údaje – přeneseno do faktur

Základní údaje – text dokladu

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Základní údaje – DPH za služby v zahraničí

Záložka se zobrazuje u zahraniční faktury nebo tehdy, když faktura obsahuje částky za služby; u čistě službové přijaté faktury se samostatná záložka nezobrazuje.

Základní údaje – dobropis storno

Základní údaje – sazby DPH + kh

Základní údaje – vzorový doklad

Další údaje

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují další uživatelské údaje ve volných pozicích.

Zobrazuje uživatelské volné údaje přiřazené tomuto typu záznamu. Pokud nejsou žádné volné údaje nastavené, zůstane část prázdná.

Texty k upozornění

Záložka se zobrazuje jen na kartách, pro které jsou dostupné texty upozornění a rozložení karty je umožňuje zobrazit.

Dokumenty, soubory, odkazy, přílohy

Záložka se zobrazuje jen u typů záznamů, které podporují připojené dokumenty, soubory nebo odkazy.

Ovládání této části

Upomínky faktury

Záložka je dostupná u vydané faktury, která není zálohová a u níž lze sledovat upomínky.

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Zboží na související výdejce

Ovládání této části

Příkazy k úhradě

Ovládání této části

Rozpis úhrad faktury

Část nemá vlastní zadávací pole. Zobrazuje navazující obsah pouze tehdy, když je pro aktuální záznam dostupný.

Dynamické části a volby

Identifikace a adresa – Hlavní část

Texty k upozornění – Hlavní část

#### Nastavení vzhledu

Skupina zahrnuje údaje „Barva okna“, „Ikona“, „Barva textu“, „Odkaz soubor Web“, „Tučné písmo“.

#### Kdy zobrazovat upozornění

Skupina zahrnuje údaje „Nastavit zobrazování individuálně pro tuto kartu záznam“ a akce „Společné nastavení upozorňovacích textů – pro evidenci“.

Ovládání této části

Texty k upozornění – Editor textu – Hlavní část

Ovládání této části

Editor textu – Hlavní část

Typ plnění – Hlavní část

Urceni sazby DPH – Hlavní část

#### Sazby DPH na tomto dokladu

Skupina zahrnuje údaje „Platné v den zdanitelného plnění“, „Platné v období“, „Měsíc“, „Rok“.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly